問題已解決
是5月的原材料發(fā)票, 我放在6月份抵扣,可以把帳做在6月份嗎?成本也放在6月份算嗎?
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速問速答同學您好,你好, 是不可以的,損益是按權責發(fā)生制進行確認的
2023 07/26 19:45
84785041
2023 07/26 19:51
老師? 那怎么辦?我5月份沒有發(fā)現(xiàn)有這張發(fā)票
易 老師
2023 07/26 19:55
同學您好,這種情況那就只能被動補成本了
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