問題已解決
老師,我固定資產(chǎn)計錯科目入成原材料,當(dāng)月已結(jié)賬,已紅沖分錄,還需要調(diào)整什么
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速問速答借:固定資產(chǎn)
貸:原材料
2023 07/30 17:19
84784955
2023 07/30 17:24
老師,我6月份購買的固定資產(chǎn)憑證是:借:原材料,應(yīng)交稅費進項稅額,貸:應(yīng)付賬款。我紅沖到七月,我又新增了固定資產(chǎn)卡片,重新錄了一筆 借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費進項稅額,貸:應(yīng)付賬款。這樣對嗎? 后面還需加一筆借:固定資產(chǎn)
貸:原材料嗎?
家權(quán)老師
2023 07/30 17:25
只做一筆
借:固定資產(chǎn)
貸:原材料
就行了,不影響其他科目
84784955
2023 07/30 17:26
借:固定資產(chǎn)
貸:原材料
這一筆是含稅金額嗎
家權(quán)老師
2023 07/30 17:28
不含稅金的,你上月都做了稅金,不管那個了
84784955
2023 07/30 17:30
我上個月還暫估了,領(lǐng)用原材料的時候包含了我錄錯這個原材料費用了,是不是還需要在7月份調(diào)整原材料,我看了一下7月份原材料明細(xì)賬出現(xiàn)負(fù)數(shù),老師這一筆調(diào)整分錄怎么做
家權(quán)老師
2023 07/30 17:32
領(lǐng)用了原材料,那就要沖領(lǐng)用的憑證的
84784955
2023 07/30 17:33
暫估是不是還要調(diào)整,分錄怎么做
家權(quán)老師
2023 07/30 17:34
關(guān)鍵是上月的所有涉及這個原材料都有什么分錄?
84784955
2023 07/30 17:41
上月暫估分錄:借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估,領(lǐng)用材料:借:生產(chǎn)成本-直接材料,貸原材料,入庫的時候:借庫存商品貸生產(chǎn)成本-直接材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候也包含了記錯的原材料費用,這些憑證都應(yīng)該紅沖嗎?
7月份我按照你說的借:固定資產(chǎn)
貸:原材料 。現(xiàn)在原材料出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
家權(quán)老師
2023 07/30 17:43
原材料已經(jīng)生產(chǎn)成商品,就是
借:固定資產(chǎn)
貸:庫存商品
84784955
2023 07/30 18:05
6月份會計分錄,已結(jié)賬
1.原材料 46,902.65
應(yīng)交稅費-進項稅6,097.35
應(yīng)付賬款-53,000.00
2.暫估:借原材料336348.43
貸應(yīng)付賬款-暫估336348.43
3.領(lǐng)用材料:借生產(chǎn)成本-直接材料383251.08
貸原材料383251.08
4.結(jié)轉(zhuǎn)制造費用:借生產(chǎn)成本-制造費用 37,658.67
貸制造費用-折舊費37,658.67
5.入庫 :借庫存商品420,909.75
貸生產(chǎn)成本-直接材383.251.08
生產(chǎn)成本-制造費用37,658.67
6.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營業(yè)務(wù)成本453.251.08
貸庫存商品453,251.08
7月份目前做了一筆:
借:固定資產(chǎn)46902.65
貸:原材料46902.65
老師7月份還需要怎么調(diào)整,麻煩你跟我說一下會計分錄包括金額,謝謝
84784955
2023 07/30 19:52
老師,麻煩回一下,辛苦
家權(quán)老師
2023 07/30 20:26
生產(chǎn)的全部產(chǎn)品都銷售出去了那就
借固定資產(chǎn)
借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
2023 07/30 20:27
只沖減最終影響,不管中間的分錄
84784955
2023 07/30 20:32
老師,金額怎么填
84784955
2023 07/30 20:33
我暫估了336348.43,領(lǐng)用材料383251.08里面包含了記錯科目那一筆的46902.65, 46902.65%2b336348.43=383251.08 7月份我現(xiàn)在把六月份記錯的那筆紅沖了,又調(diào)整了一筆
借:固定資產(chǎn)46902.65
貸:原材料46902.65 7月份原材料余額為-93,805.30
84784955
2023 07/30 20:41
這是7月份我做的分錄,你看看哪里有問題
家權(quán)老師
2023 07/30 20:55
不管那個材料了,直接沖上月的銷售成本
84784955
2023 07/30 20:55
能給我寫一下具體的會計分錄嗎,有點繞
家權(quán)老師
2023 07/30 20:57
生產(chǎn)的商品都已經(jīng)銷售出去了
家權(quán)老師
2023 07/30 20:59
就是我前邊寫的分錄。沖銷售成本
家權(quán)老師
2023 07/30 21:01
不考慮增值稅的部分,都已經(jīng)抵扣了
84784955
2023 07/30 21:01
做錯那一筆分錄不進行紅沖了嗎,7月就做一筆借固定資產(chǎn)46902.65
借主營業(yè)務(wù)成本-46902.65 是這樣嗎
家權(quán)老師
2023 07/30 21:04
是的,直接這樣子就調(diào)整過來了
家權(quán)老師
2023 07/30 21:09
借固定資產(chǎn)
主營業(yè)務(wù)成本 已領(lǐng)用的材料生產(chǎn)并已銷售的成本 負(fù)數(shù)
貸原材料 暫估未領(lǐng)用的
家權(quán)老師
2023 07/30 21:09
你暫估的材料未領(lǐng)用的材料要沖銷
84784955
2023 07/30 21:13
老師金額怎么寫 直接借:固定資產(chǎn) 主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)) 貸:原材料
家權(quán)老師
2023 07/30 21:16
當(dāng)月應(yīng)該計入固定資產(chǎn)的材料積領(lǐng)用了多少?還剩多少沒領(lǐng)?就是這兩個金額
家權(quán)老師
2023 07/30 21:17
自己要查賬計算一下
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