問題已解決

老師、同學們,采購的原材料 付款,貨到 發(fā)票未到 我該怎么記賬

84785041| 提問時間:2023 07/31 16:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 暫估材料入賬 借:原材料 貸:應付賬款-暫估應付賬款 付款 借:應付賬款 貸:銀行存款
2023 07/31 16:14
84785041
2023 07/31 16:27
這兩個分錄一個憑證上都寫下來嗎老師,貨到了,就是沒有票, 現(xiàn)在先寫第一個分錄,票到了寫第二個分錄,是嗎
bamboo老師
2023 07/31 17:09
發(fā)票到了寫第三筆 借:應付賬款-暫估應付賬款 貸:應付賬款 這兩個分錄一個憑證上都寫下來? 現(xiàn)在暫估材料入賬 然后再付款
84785041
2023 07/31 17:13
老師,我在應付賬款下增加暫估應付,出現(xiàn)這個,是哪里沒弄對嗎?
bamboo老師
2023 07/31 17:28
點擊是就可以了哈
84785041
2023 07/31 17:39
那不對了老師 ?下面這應付賬款 不需要帶后面的暫估 但是它自動帶上了 有了二級科目,一級科目就不能用了?
bamboo老師
2023 07/31 17:44
您往來單位也要設(shè)置二級科目 比如應付帳款-甲
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