當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,當(dāng)月暫估了 借 庫存商品 貸 暫估 那么期末這暫估要不要 做一筆 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
賣出去了就要做成本的分錄
2023 08/01 07:57
84785013
2023 08/01 07:58
哦 次月 是不是把這筆做紅字 在根據(jù)發(fā)票 正常 借 庫存商品 貸 銀行
樸老師
2023 08/01 08:06
對(duì)的
正常做紅字分錄就可以
84785013
2023 08/01 08:07
老師,那是不是 期末結(jié)轉(zhuǎn)的成本 也要做紅字的
樸老師
2023 08/01 08:09
你收到暫估入庫的發(fā)票了嗎
84785013
2023 08/01 08:11
收到的情況下 是不是 要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖 在藍(lán)字入賬的
樸老師
2023 08/01 08:12
對(duì)的
是這樣操作的
閱讀 435