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公司一直開的是5%的差額征收電子普票,上個月開了6%的差額征收普票,已經(jīng)跨月了,那我報增值稅時怎么報稅呢?

84784987| 提问时间:2023 08/03 09:18
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,按照6%的來申報。下一個月紅沖再重新開。
2023 08/03 09:22
84784987
2023 08/03 15:19
請問也是填入選擇簡易計稅嗎?(發(fā)票信息采集的時候)
郭老師
2023 08/03 15:21
對的,是的,是這么做的。
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