問(wèn)題已解決

老師,你好。上月把預(yù)收賬款,做成了收入,分錄為借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:銷項(xiàng)稅額,已申報(bào)納稅,這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)賬

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/03 10:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借預(yù)收賬款負(fù)數(shù), 貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
2023 08/03 10:07
84784992
2023 08/03 10:10
那增值稅科目有影響嗎?
郭老師
2023 08/03 10:11
你好,有影響的,你需要申報(bào)負(fù)數(shù)
84784992
2023 08/03 10:11
這樣要更正財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表嗎?
郭老師
2023 08/03 10:13
不需要更正的,你只需要申報(bào)負(fù)數(shù)就是了。
84784992
2023 08/03 10:16
就是7月增值稅申報(bào)表申報(bào)負(fù)數(shù)嘛
郭老師
2023 08/03 10:17
對(duì)的,是的,是這么做的。
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