問題已解決
你好老師,我想問一下,我在那個這個月,我再申報七月份的那個增值稅,然后那個我七月份是沒有銷項稅額兒的,然后有進(jìn)項稅額兒,再填那個銷項稅,那個就是那個表格兒的時候兒,我那進(jìn)項稅額兒我可以不填嘛,然后等到下個月有銷項稅的時候兒,然后我再把進(jìn)項稅額再填上它可以嗎?
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速問速答您好,對的,那樣是可以不填,到下個月在填寫
2023 08/05 15:12
84785026
2023 08/05 15:30
還有老師,我現(xiàn)在就對于那個應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,那個假如說這個月我抵扣了,不是我認(rèn)證了,但是我沒有抵扣,然后在賬戶上怎么做處理,還有一個就是說我這個七月份我取得的進(jìn)項票,然后我的是那個都是借原材料兒,然后。借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,帶那個銀行存款或應(yīng)付賬款,然后這個應(yīng)交稅費,這個到時候他應(yīng)該掛到哪個上頭,然后我在認(rèn)證的時候又應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,這一方面兒我始終是沒有弄的太明白
小鎖老師
2023 08/05 15:36
這個是屬于暫時屬于待認(rèn)證進(jìn)項稅就行
84785026
2023 08/05 16:14
老師,那個就是說我說那個待認(rèn)證,那個就是假如說我這個月沒有認(rèn)證的話,然后我做分錄的時候,我就直接寫借原材料兒某某某,然后是借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)行稅額,然后再貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款就可以對嗎?然后這個待認(rèn)證進(jìn)行稅額就可以轉(zhuǎn)到下一期了。
那轉(zhuǎn)到下個月,我要是認(rèn)證的話,下個月我再認(rèn)證的話,那我還得做重新做分錄,然后再寫借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,然后貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
如果我要是這個月,我直接就寫應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額兒可以嗎?他就是說可以轉(zhuǎn)到下個月嗎?我不認(rèn)證的情況下。
小鎖老師
2023 08/05 16:17
嗯對,是這個意思的,您的理解是沒錯的
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