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賣了10萬 LED屏給客戶開了13個點的增值稅發(fā)票。但是我在批發(fā)LED屏的時候廠家只給我開具了普通發(fā)票。我可以用之前批發(fā)顯示屏取得的增值稅發(fā)票來抵這一次的銷項稅嗎

84784969| 提問時間:2023 08/06 13:33
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,普通發(fā)票不能抵扣的 專票才能抵扣的
2023 08/06 13:33
84784969
2023 08/06 13:35
我的意思是我可以用之前購買其他產(chǎn)品取得增值稅發(fā)票的進項稅來抵扣這個銷項稅嗎?
冉老師
2023 08/06 13:35
專票的話,是可以的,學員
84784969
2023 08/06 13:38
就是說我可以用購買a產(chǎn)品的增值稅發(fā)票來抵扣銷售b產(chǎn)品的銷項稅
冉老師
2023 08/06 13:40
就是說我可以用購買a產(chǎn)品的增值稅發(fā)票來抵扣銷售b產(chǎn)品的銷項稅 是的,學員
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