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增值稅加計抵減的賬務處理?比如,我這個月銷項稅1000元,進項有100元,加計抵減額有200元,實際繳稅700元,我這個會計分錄要怎么列?

84785011| 提問時間:2023 08/07 17:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
建應交稅費、應交增值稅銷項1000 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅900 應交稅費、應交增值稅進項100 借應交稅費、增值稅加計扣除200 貸營業(yè)外收入200 借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅900 借應交稅費未交增值稅900, 貸應交稅費增值稅加計扣除200, 銀行存款700。
2023 08/07 17:20
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