問題已解決
請問老師,以前年度的錯誤憑證要怎么在現(xiàn)在調整?假如管理費用-折舊多計提了,要怎么做更正呢?以前的匯算清繳需要更正嗎?
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速問速答你好; 具體是什么業(yè)務錯誤了 ;? 你什么準則的; 我看看怎么處理? ?
2023 08/09 17:40
84785029
2023 08/09 17:42
多計提折舊1000元
meizi老師
2023 08/09 17:44
借累計折舊貸以前年度損益調整 ; 借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤? ?
84785029
2023 08/09 17:47
匯算清繳申報表需要更正嗎?
直接做成借:累計折舊 貸:未分配利潤 可以嗎?不更正匯算清繳申報表
meizi老師
2023 08/09 17:48
你好1.需要的;這個會影響所得稅的??
84785029
2023 08/09 17:52
或者是做成今年的損益可以嗎?這樣就不用調整申報表
meizi老師
2023 08/09 17:55
你好; 不能; 這個是跨年了? ?
84785029
2023 08/09 18:13
金額不大應該可以做成今年的損益的,要不然隨便一點錯誤都要得更正匯算清繳太麻煩了
meizi老師
2023 08/09 18:15
是的; 金額不大可以的?
84785029
2023 08/09 18:16
收到,謝謝老師
meizi老師
2023 08/09 18:17
不客氣的; 滿意請給予評價?
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