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這個分錄進項稅額轉出,月底需要結平?

84785003| 提問時間:2023 08/09 17:56
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,月底最好把它結轉轉到應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅里面,這樣你后期不容易亂。
2023 08/09 17:57
84785003
2023 08/09 17:57
分錄怎么寫?
84785003
2023 08/09 17:57
老師代入數(shù)字寫
84785003
2023 08/09 18:00
這個應交稅費進項稅額轉出是負數(shù)怎么結轉
李霞老師
2023 08/09 18:01
借,應交稅費、應交增值稅.進項稅額轉出,13000,貸。應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。13000
84785003
2023 08/09 18:26
這個結轉不寫負數(shù)?上面的進項稅額轉出不是負數(shù)?
李霞老師
2023 08/09 18:28
不用寫負數(shù),放在相反的方向寫正數(shù)就可以了。
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