問題已解決

如果有個客戶付公司100萬,公司再轉(zhuǎn)給供應(yīng)商100萬,可是這個又不是實際的業(yè)務(wù),怎么記?怎么沖呢?我就一直掛著應(yīng)收和應(yīng)付上面嗎?

84784995| 提問時間:2023 08/09 23:15
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,三方簽訂一個對沖協(xié)議,應(yīng)收應(yīng)付對沖了
2023 08/09 23:15
84784995
2023 08/10 09:28
但是是要給客戶開發(fā)票的,供應(yīng)商也給我們開發(fā)票
冉老師
2023 08/10 10:19
開發(fā)票不影響的,你們?nèi)焦竞炗喴粋€對沖協(xié)議,直接做賬對沖的
84784995
2023 08/10 10:57
那怎么錄分錄,老師可以教下嗎?收到款項就按正常的銷售做嗎?付款給供應(yīng)商也按正常的買材料做嗎?
冉老師
2023 08/10 10:59
銷售的話 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 采購 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款 按照三方協(xié)議在做一筆分錄 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
84784995
2023 08/10 14:47
一定要簽個三方協(xié)議是嗎?
84784995
2023 08/10 14:48
老板之間,可能就是口頭約定了
冉老師
2023 08/10 14:58
建議最好有三方協(xié)議,這樣有理有據(jù)
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