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2023 08/10 14:31
84784962
2023 08/10 16:48
老師,應(yīng)付職工薪酬薪酬發(fā)了工資還有余額怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 08/10 16:54
你好,貸方余額的嘛,那你是計提多了還是怎么了,還是有工資沒有發(fā)下去。
84784962
2023 08/10 16:56
工資是發(fā)了的,這樣的
郭老師
2023 08/10 17:00
你好,發(fā)放的工資呢,這個是計提的。
84784962
2023 08/10 17:10
發(fā)工資的時候,
郭老師
2023 08/10 17:11
你好,沒有看到你的發(fā)工資的。
84784962
2023 08/10 17:11
發(fā)工資也是這樣
郭老師
2023 08/10 17:11
沒有少扣除個人負(fù)擔(dān)的社保吧,如果沒有的話,紅沖就行。
郭老師
2023 08/10 17:12
借應(yīng)付職工薪酬工資
借管理費用、工資負(fù)數(shù)
84784962
2023 08/10 17:25
這樣管理人員工資這里就不對喔,因為我計提了下個月的
郭老師
2023 08/10 17:33
下個月的工資不要提前計提,當(dāng)月計提當(dāng)月的。
84784962
2023 08/10 17:46
這樣下個月計提的時候,管理人員工資借方和應(yīng)付職工薪酬代方余額不平衡呢
郭老師
2023 08/10 17:50
本月的工資是多少,你先別管下一個月的
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