問題已解決
老師,當月已經(jīng)勾選認證的發(fā)票,但不需要抵扣這么多,報表還是填認證的金額么?那 賬務需要特殊處理么?具體怎么操作呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你已經(jīng)認證,那么報表就需要填寫的,放到待抵扣增值稅里面的
2023 08/12 08:04
84785028
2023 08/12 08:17
老師,待抵扣進項具體怎么轉(zhuǎn)呢?正常我們是把進項轉(zhuǎn)到未交增值稅中,這樣全轉(zhuǎn)的話就會出現(xiàn)未交增值稅在借方,是不是把這份差額轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額科目,能說下具體分錄嗎
王超老師
2023 08/12 08:20
不需要轉(zhuǎn)啊,你下個月開銷項繼續(xù)抵扣的
84785028
2023 08/12 08:37
哦哦,好的,謝謝
王超老師
2023 08/12 08:41
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
閱讀 414