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就是我們的上游給我們開了增值稅專票 但是把稅號開錯了 我們7月份又給我們的下游公司開了發(fā)票 8月報稅發(fā)現(xiàn)沒有進項可以抵扣 我們就聯(lián)系我們的下游公司 他們發(fā)票也還沒勾選抵扣 然后我們就把給他們的發(fā)票沖紅了 你說我們7月能不能不交稅

84784974| 提問時間:2023 08/14 14:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個不能不交稅
2023 08/14 14:32
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