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把留底稅做成無票收入,然后到下個月開了發(fā)票,重新抵扣怎么做賬

84784991| 提問時間:2023 08/15 17:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好。增值稅申報表的無票收入里填寫負數(shù)。
2023 08/15 17:46
84784991
2023 08/15 17:47
分錄怎么做,才能把留底稅做平。
玲老師
2023 08/15 17:49
做一個附數(shù)收入分錄,再做一個正數(shù)收入分錄。
84784991
2023 08/15 17:50
是不是借,應(yīng)交稅費~未交增值稅貸,其他業(yè)務(wù)收入
玲老師
2023 08/15 17:52
你好 應(yīng)收/銀行也要體現(xiàn)的? ?原來一樣分錄金額負數(shù)?
84784991
2023 08/15 17:56
現(xiàn)在賬上留底稅額是15000,推算出來含稅銷售額是130384.62,兩筆分錄怎么做
玲老師
2023 08/15 17:58
你好,推算啥?你現(xiàn)在要寫啥準(zhǔn)備?
玲老師
2023 08/15 17:59
現(xiàn)在咱不就是紅沖嗎?紅沖咱就把收入紅沖就可以了,也不需要其他的。
84784991
2023 08/15 18:00
不是賬上現(xiàn)在有留底稅額,稅務(wù)局讓把留底稅額申報的時候從無票收入申報掉,下個月開票的時候再重新抵扣,現(xiàn)在這個賬怎么做。
玲老師
2023 08/15 18:01
就是說無票收入就可以了,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。這樣不就交稅款了嗎?
玲老師
2023 08/15 18:02
你根據(jù)你的留抵稅額推算一下你開票的銷項稅額,他們倆一樣,那就不用留底了。
84784991
2023 08/15 18:03
我下個月開銷項發(fā)票,還要把這個15000重新抵扣了,怎么做賬。
玲老師
2023 08/15 18:09
前面回復(fù)的就是這個問題。
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