問(wèn)題已解決

我們公司法人不是老板名字,是用的別人名字,然后老板轉(zhuǎn)到公戶的錢,屬于借款用于支付貨款怎么做賬?

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/22 14:58
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023 08/22 14:59
84784972
2023 08/22 15:00
不是法人,沒(méi)有關(guān)系嗎?摘要標(biāo)明是借款嗎?
小菲老師
2023 08/22 15:01
同學(xué),你好 沒(méi)關(guān)系,有借款合同就行
84784972
2023 08/22 15:03
老板都是從個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)給出納備用金,用于建筑工程項(xiàng)目的支出或者辦公室日常辦公支出,這種呢?
84784972
2023 08/22 15:03
這些也都需要借款合同嗎?
小菲老師
2023 08/22 15:03
同學(xué),你好 私轉(zhuǎn)私嗎??有發(fā)票嗎?
84784972
2023 08/22 15:03
沒(méi)有發(fā)票
小菲老師
2023 08/22 15:04
同學(xué),你好 那不能做賬
84784972
2023 08/22 15:06
那做賬了,也申報(bào)過(guò)稅了,怎么處理呢?
小菲老師
2023 08/22 15:07
同學(xué),你好 賬,需要紅沖了
84784972
2023 08/22 15:07
如果是法人轉(zhuǎn)給出納的就可以嗎?
小菲老師
2023 08/22 15:09
同學(xué),你好 私轉(zhuǎn)私,不做賬的
84784972
2023 08/22 15:09
用于建筑工程的備用金,有公司的發(fā)票可以入賬嗎?
小菲老師
2023 08/22 15:12
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
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