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老師,麻煩您幫忙看下,我的地方教育費附加科目貸方有余額,這個是以前的會計留下來,我怎么把他調(diào)整平賬啊

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84785025| 提问时间:2023 08/24 11:12
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應(yīng)交稅費, 貸營業(yè)外收入做這個。
2023 08/24 11:13
郭老師
2023 08/24 11:13
以前年度的借、應(yīng)交稅費、貸、利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
84785025
2023 08/24 11:28
郭老師。麻煩您再幫我看看,以前的老會計都不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項稅的,繳稅的時候直接就一個已交稅金就行了。這種情況老師您有沒有更好的建議呢?
FAILED
郭老師
2023 08/24 11:29
你好,你們當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎?這個已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
郭老師
2023 08/24 11:30
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
84785025
2023 08/24 11:58
當(dāng)月交不了啊,除非預(yù)繳
郭老師
2023 08/24 11:59
那就不應(yīng)該用已交稅金,用未交增值稅,上面給你寫了,可以看一下的。
84785025
2023 08/24 12:02
這個是以前的老會計做的,所以都不結(jié)轉(zhuǎn)。所以,我現(xiàn)在接過來,我又是新手。所以,問題好多。只能問老師您了。
郭老師
2023 08/24 12:02
看下哪些還有余額,按照我剩下的結(jié)轉(zhuǎn)。 之前的的就不要管了。
84785025
2023 08/24 13:06
老師,我5月6月都結(jié)轉(zhuǎn)的,之前的這些進(jìn)銷項如果不結(jié)轉(zhuǎn),是不是有稅務(wù)風(fēng)險啊
郭老師
2023 08/24 13:10
沒有風(fēng)險的,只要是準(zhǔn)確的就行。只不過是你清理了之后,他沒有余額了,你方便核對。
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