老師上午好!供應(yīng)商開錯(cuò)發(fā)票,把原來發(fā)票紅沖重開,不含稅金額不變 請(qǐng)問這樣入賬: 方法一: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 130 方法二: 紅沖原來入賬 借:原材料 -1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -130 貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 -1130 按新發(fā)票入賬 借:原材料 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 130 貸:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 1130
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實(shí)務(wù)
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2023 08/28 09:56
84784972
2023 08/28 10:05
只是發(fā)票進(jìn)項(xiàng)變化,也要把原來入賬紅沖和重做一筆?
郭老師
2023 08/28 10:06
是的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 08/28 10:06
你第一步的那個(gè)分錄不合理,
體現(xiàn)不出業(yè)務(wù)來。
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- 結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1549
- 老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?① 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 ②借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ③借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎 294
- 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎 629
- 贈(zèng)送給員工個(gè)人的電腦,算福利哈? 收到的專票,進(jìn)項(xiàng)是要轉(zhuǎn)出的哈 加入1130的含稅金蝶(1000+130) 能這樣做賬嗎: 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1130 貸:銀行存款1130 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出130 144
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