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老師,初始數(shù)據(jù)錄入所有者權(quán)益類科目,數(shù)據(jù)是錄在年初余額欄還是本年累計(jì)欄

84784955| 提問時(shí)間:2023 08/28 15:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
在本年累計(jì)里面錄入的。
2023 08/28 15:53
84784955
2023 08/28 15:57
老師,我之前有一個(gè)賬套是錄在了年初余額欄,當(dāng)時(shí)試算平衡了沒注意,應(yīng)該沒事吧
郭老師
2023 08/28 15:58
他年初數(shù)是去年12月末的余額,不對呀,損益類的科目怎么能有余額。
84784955
2023 08/28 16:01
是所有者科目類
郭老師
2023 08/28 16:02
是所有者權(quán)益類的,沒有問題 就是在期初里面錄入。
84784955
2023 08/28 16:12
老師,不知道怎么了試算不平衡
84784955
2023 08/28 16:13
之前的會(huì)計(jì)給的賬本今年的本年利潤余額是借方2155.25,利潤分配未分配利潤余額是借方9349.75
郭老師
2023 08/28 16:14
好,他給你的時(shí)候,你看一下里面的數(shù)據(jù)是平衡的嗎。
84784955
2023 08/28 16:21
平衡的 老師
郭老師
2023 08/28 16:22
再去核對一下其他的科目,你看一下是平衡的嗎?這里是對的。
84784955
2023 08/28 16:36
老師,庫存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款是不是也要填在年初余數(shù)那欄
郭老師
2023 08/28 16:37
對的,是的,需要這么多的。
84784955
2023 08/28 16:40
平衡了,我剛才把庫存現(xiàn)金和其他應(yīng)付款填在了本年累計(jì)欄,本年利潤和未分配利潤填在了年初欄,所以就不平衡
郭老師
2023 08/28 16:42
那就是可以了,再繼續(xù)下一步就行。
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