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老師 我問一道審計(jì)方面的問題: 2. ABC會計(jì)師事務(wù)所注冊會計(jì)師甲和乙接受事務(wù)所的委派對美華股份有限公司(以下簡稱美華公司)20x9年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。在預(yù)備調(diào)查階段,注冊會計(jì)師通過調(diào)查問卷等形式了解到美華公司銷售收款循環(huán)的內(nèi)部控制,描述如下: 應(yīng)收賬款專管員收到發(fā)票后,將發(fā)票與銷售單核對,如無錯(cuò)誤,據(jù)以登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬,并將發(fā)票和銷售單按顧客順序歸檔保存 要求: (1)指出美華公司在銷售收款循環(huán)的內(nèi)部控制中存在的缺陷 (2)針對存在的缺陷,提出改善措施。

84784994| 提問時(shí)間:2023 08/29 10:20
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云苓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
1、存在的缺陷應(yīng)收賬款專管員收到發(fā)票后,將發(fā)票與銷售單核對是錯(cuò)誤的。 2、改善財(cái)務(wù)人員依據(jù)有效、充分的出庫單和銷售單記錄銷售,登記營業(yè)收入明細(xì)賬、應(yīng)收賬款明細(xì)賬或 庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬等
2023 08/29 10:52
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