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物業(yè)費(fèi)報(bào)稅是往服務(wù)那一列報(bào)對(duì)吧?

84784992| 提問時(shí)間:2023 08/30 10:17
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
是的,填寫在服務(wù)那一列是對(duì)的,對(duì)的。
2023 08/30 10:17
84784992
2023 08/30 10:34
未開票收入,報(bào)稅,小規(guī)模的超出起征點(diǎn),直接報(bào)就行,小規(guī)模沒有那個(gè)未開票收入的那行對(duì)吧?
玲老師
2023 08/30 10:36
是的,是這個(gè)意思,對(duì)的,沒有開票的,填寫在第1行。
84784992
2023 08/30 10:42
未開票收入以前需要報(bào)么?還是最近需要的?
玲老師
2023 08/30 10:44
一直都需要正常申報(bào)的。
84784992
2023 08/30 10:45
所得稅的表和增值稅的必須一致?對(duì)吧?
玲老師
2023 08/30 10:54
是的,這兩個(gè)要一樣的對(duì)的。
84784992
2023 08/30 10:56
如果不一致稅局那邊會(huì)查到?
玲老師
2023 08/30 10:57
稅務(wù)局那邊會(huì)預(yù)警的,要是查到了會(huì)讓你補(bǔ)交稅款罰款,還有滯納金影響企業(yè)信用。
84784992
2023 08/30 11:01
一般什么情況下會(huì)查?
玲老師
2023 08/30 11:08
一般稅務(wù)局那邊會(huì)預(yù)警,或者通過你的上游企業(yè)下游企業(yè)發(fā)現(xiàn)有異常了,就會(huì)給你打電話或者查賬。
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