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建筑業(yè)小規(guī)模,工程未完工,已開票收到部分工程款,成本結(jié)轉(zhuǎn)是借:主營業(yè)務(wù)成本~人工費,貸:工程施工~合同毛利,對嗎

84785026| 提問時間:2018 01/15 16:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!每月根據(jù)確認(rèn)當(dāng)期合同收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。   借:主營業(yè)務(wù)成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2018 01/15 16:36
84785026
2018 01/15 16:39
我在收款時做了收入,每月有計提工資,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本該如何做賬?
84785026
2018 01/15 16:43
之前的老師告訴我每月計提工資借:工程施工~合同毛利,貸:應(yīng)付職工薪酬
宋生老師
2018 01/15 16:45
您好!你這個是成本,不是毛利啊 根據(jù)工資清單,所發(fā)生的工資和計提的福利費等費用計入合同成本中的人工費   借:工程施工—合同成本——人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付職工薪酬時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金
84785026
2018 01/15 16:54
那我要調(diào)賬咯,之前的老師告訴我做合同毛利
84785026
2018 01/15 16:57
那之前做了收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的貸方是什么科目
宋生老師
2018 01/15 17:12
你好!如果你之前直接入了毛利就調(diào)一下
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