問(wèn)題已解決

收到的成本票普票是3-4月份的,現(xiàn)在對(duì)方需要拿去沖紅,重新開(kāi)給我,我之前月份已經(jīng)入賬了,這個(gè)該怎么處理?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/05 19:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們需要把之前入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)重新取得的發(fā)票入賬。
2023 09/05 19:33
84785025
2023 09/05 20:45
直接把需要給對(duì)方?jīng)_紅的發(fā)票在當(dāng)月沖紅,拿到正確發(fā)票正常入賬是吧?
鄒老師
2023 09/05 20:46
你好,是的,是這樣的
84785025
2023 09/05 20:52
就是客戶和銷售兩方都是一樣的處理,先沖紅,再按正確發(fā)票入當(dāng)月賬務(wù)處理里面是吧?
鄒老師
2023 09/05 20:52
你好,是的,是這樣的
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