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待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅在實(shí)際抵扣時(shí),分錄可以這樣寫嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅

84785017| 提問時(shí)間:2023 09/05 23:27
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Xia老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
同學(xué)你好,分錄寫反了吧
2023 09/05 23:45
Xia老師
2023 09/05 23:48
同學(xué)你好,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額相關(guān)會計(jì)分錄如下: 企業(yè)取得增值稅抵扣憑證(增值稅專用發(fā)票)時(shí): 借:原材料/庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 實(shí)際抵扣增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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