问题已解决
月未沒有抵扣的傳增值稅專票怎么做賬
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您好,沒抵扣的不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2023 09/07 09:46
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2023 09/07 09:47
需要做分錄 嗎 還是等抵扣的時候再操作
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/07 09:47
等抵扣的時候再做賬就行
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2023 09/07 09:48
有的人用待抵扣科目過賬 這樣可以嗎 分錄是怎么做的呢
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/07 09:48
現(xiàn)在不需要通過這個科目
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2023 09/07 09:49
大家都是這樣做還是有什么規(guī)定
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/07 09:49
沒有規(guī)定,看個人做賬習(xí)慣
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2023 09/07 09:51
哦 我想知道沒有勾選抵扣的專票 如果要做分錄 請問怎么做
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/07 09:51
沒抵扣,記入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項
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2023 09/07 09:57
借:庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項
貸:應(yīng)付賬款 是這樣嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/07 09:58
對,沒錯的,就是這么做的
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2023 09/07 10:01
謝謝老師 謝謝
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/07 10:02
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
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