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公司財務(wù)很亂,發(fā)票對不上,經(jīng)常很早付的錢跨好幾個月才來,然后已經(jīng)付了預(yù)付款30%了,跨很長的月份還會有尾款,老板現(xiàn)在讓我催發(fā)票,我都不知道怎么催怎么辦

84785017| 提问时间:2023 09/07 10:55
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你沒有發(fā)票的那一部分做了暫估嗎?
2023 09/07 10:58
郭老師
2023 09/07 10:58
當(dāng)時科目怎么做的?如果是預(yù)付了,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后沒有發(fā)票,實際業(yè)務(wù)又發(fā)生了,你又怎么做的?
84785017
2023 09/07 12:44
就是沒有做賬呀,現(xiàn)在老板說要我對什么發(fā)票收沒收到,真的特別難對,還有一些開在一起了
84785017
2023 09/07 12:44
我這邊就是出納,然后沒做賬,這個該咋對啊
郭老師
2023 09/07 12:46
那你沒有做賬,你們怎么記錄你欠誰的多少?誰欠你多少?
84785017
2023 09/07 12:47
是的,就是很迷惑,這個該怎么辦,如何催票呢?老板又要求我對
郭老師
2023 09/07 12:50
你們從幾月份開始營業(yè)的?你手里原始憑證能整理出來嗎?
郭老師
2023 09/07 12:50
從頭開始做賬,沒有其他的好的方法,你之前不記錄,你現(xiàn)在找肯定找不著,你得從頭開始。
84785017
2023 09/07 14:19
有個會計,如果不做賬這個發(fā)票可以催嗎?而且好多發(fā)票是合在一起開的,之前老早付的款現(xiàn)在和新付的款在一起開
郭老師
2023 09/07 14:26
當(dāng)時怎么約定的開發(fā)票時間?
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