問題已解決
老師,企業(yè)之前一直做的現(xiàn)金賬沒有通過銀行回單做賬,現(xiàn)在要做銀行賬,往年報表上應(yīng)收應(yīng)付都有數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么調(diào)整,還是說銀行按今年的來往年數(shù)據(jù)不管,不管往年的這個有沒有影響,
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速問速答你好,這些往來科目有支付的話,你可以補(bǔ)上的,你需要看一下具體的什么業(yè)務(wù)調(diào)整成正確。
2023 09/07 15:50
郭老師
2023 09/07 15:51
相當(dāng)于是把之前不對的都調(diào)整成對的。
84785008
2023 09/07 15:58
數(shù)據(jù)都是往年的,沒辦法補(bǔ),有別的方法嗎
郭老師
2023 09/07 15:59
你好,沒有其他的方法,其他的方法就不正規(guī),就是你調(diào)整成現(xiàn)在的余額差額放到營業(yè)外收支。
84785008
2023 09/07 16:02
之前的數(shù)據(jù)可以不管嗎,銀行賬就按照今年的來,把往年該收的收,該付的付這樣行不行,今年的應(yīng)收應(yīng)付按照銀行回單來做
郭老師
2023 09/07 16:06
你好,但是你申報給稅務(wù)局的,怎么申報的,會不會前后不銜接?
84785008
2023 09/07 16:08
老師報表上的數(shù)據(jù),更正今年財務(wù)報表上應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)不影響把
郭老師
2023 09/07 16:13
你好,你需要更正哪個業(yè)務(wù)?
郭老師
2023 09/07 16:13
要是看你跟著哪個科目。
84785008
2023 09/07 16:33
老師,就是應(yīng)收應(yīng)付然后庫存現(xiàn)金這三個科目
郭老師
2023 09/07 16:35
你好,你調(diào)整了去年期末的話,影響今年的,因為你的去年的期末和今年的期初是一樣的。
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