問(wèn)題已解決

老師,想問(wèn)下《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》中,自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額(以下稱加計(jì)抵減政策,想問(wèn)下企業(yè)1-7月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額,怎樣在8-12的納稅申報(bào)加計(jì)算進(jìn)去計(jì)算抵扣呢?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/08 10:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
一-七月份進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%,然后你去填寫(xiě)附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2023 09/08 10:42
84785003
2023 09/08 10:55
是這里嗎?但是這里寫(xiě)的是營(yíng)改增納稅人填報(bào)
郭老師
2023 09/08 10:57
對(duì)的,是的,是這么做的。
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