問題已解決

請問老師 暫估做的是 借 勞務 10 貸 應付10 然后結轉了 借 主營業(yè)務成本 10 貸 勞務 10 現在發(fā)票來了8 怎么做分錄

84785033| 提問時間:2023 09/08 16:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,先把之前暫估的分錄紅沖,然后根據發(fā)票做相應的分錄
2023 09/08 16:14
84785033
2023 09/08 16:15
那結轉呢?怎么做
鄒老師
2023 09/08 16:15
你好,結轉的分錄也需要沖掉,因為金額不對。
84785033
2023 09/08 16:20
就是分錄不變 做成紅字就可以了嗎
鄒老師
2023 09/08 16:21
你好,是的,是這樣的
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