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我們是一家貿(mào)易型企業(yè),收取對方銷售商品款項200萬,開具了200萬的專票,同時收取了10萬優(yōu)質(zhì)費(fèi),這部分優(yōu)質(zhì)費(fèi)未開發(fā)票,提供了收款收據(jù),那這樣會計上如何做賬,增值稅申報上這部分優(yōu)質(zhì)費(fèi)要提現(xiàn)嗎?

84785000| 提問時間:2023 09/08 22:13
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,優(yōu)質(zhì)費(fèi)這部分需要視同銷售繳納增值稅的
2023 09/08 22:13
84785000
2023 09/08 22:16
那會計分錄如何做呢?優(yōu)質(zhì)費(fèi)
小鎖老師
2023 09/08 22:30
優(yōu)質(zhì)費(fèi)是收取的,直接做收入的這個
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