問題已解決

前會計把已經(jīng)抵扣認(rèn)證的發(fā)票弄丟了,并且也沒有計入帳上,怎么辦?這樣記賬軟件的進項稅額和稅務(wù)局申報的就不一樣了

84784954| 提問時間:2023 09/08 23:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,已經(jīng)抵扣認(rèn)證的發(fā)票在電子稅務(wù)局可以打印清單,對比我們賬上的發(fā)票號碼找出哪幾發(fā)票沒有入賬,我們所有專用發(fā)票在摘要上寫了發(fā)票號,能用公式抓取發(fā)票號
2023 09/08 23:08
84784954
2023 09/08 23:10
那以前的報表不好調(diào)了,是后期直接做進去嗎
廖君老師
2023 09/08 23:14
您好,是的,都是2023年的吧
84784954
2023 09/08 23:14
跨年了,去年的
廖君老師
2023 09/08 23:16
您好,前會計也太粗心了,一年也沒有核對 申報和賬面啊,找出來還是改上年的賬,稅務(wù)如果查賬是以年為單位的,核對我們申報表和賬務(wù)數(shù)據(jù)
84784954
2023 09/08 23:17
那怎么辦呀
廖君老師
2023 09/08 23:23
您好,先找到哪幾張發(fā)票沒有入賬,這個還比較好調(diào),就是調(diào)個進項 借:進項? 貸:其他應(yīng)付款,用個往來科目先把賬調(diào)成跟申報一下,在今年再處理這個其他應(yīng)付款 是費用就? ?借:管理費用等(正)? ?借:其他應(yīng)付款 (負(fù))
廖君老師
2023 09/09 05:36
早上好,今天我有事出差外地了,要晚上到家才能回復(fù)您的留言,還請您原諒。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~