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老師請教下 變更增值稅報表后不是要退稅嗎 沒有申請退稅 這期要繳稅 這樣能抵扣掉嗎 要怎么抵扣呢
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速問速答你好,是什么原因導致?變更增值稅報表后,要退稅呢??
2023 09/12 08:22
鄒老師
2023 09/12 08:24
你好,開錯了紅沖,也應當再開具正確金額的發(fā)票才是啊
鄒老師
2023 09/12 08:25
你好,紅沖了,就可以抵消正常發(fā)票的收入和稅額?
鄒老師
2023 09/12 08:28
你好,紅沖了,就可以抵消正常發(fā)票的收入和稅額?
比如這個季度收入40萬,稅款0.4萬。紅沖上個季度收入2萬,那么這個季度收入就是按38萬,稅款按0.38萬繳納?
鄒老師
2023 09/12 08:33
你好,這個不是因為紅沖導致的 吧
鄒老師
2023 09/12 08:35
你好,那就只能按你當?shù)匾筠k理退稅操作了?
鄒老師
2023 09/12 09:23
你好,退稅的原因,可以寫:紅沖發(fā)票
鄒老師
2023 09/12 09:57
不客氣,祝你學習愉快,工作順利。
84784964
2023 09/12 08:23
小規(guī)企業(yè)發(fā)票開錯了 沖紅了
84784964
2023 09/12 08:25
就是沒發(fā)生這邊業(yè)務所以沖紅了
84784964
2023 09/12 08:28
上個季度沒開票 但是更正了報表 這個月要怎么把要交稅款抵扣了
84784964
2023 09/12 08:32
那這個要怎么處理呢
84784964
2023 09/12 08:34
就是發(fā)票沖紅更改報表就提示退稅了
84784964
2023 09/12 09:23
老師這樣退稅原因我要怎么寫比較好呢
84784964
2023 09/12 09:56
謝謝老師
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