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老師,我們是運輸行業(yè),23年6月份進項抵扣油費太多了,稅局讓我們調(diào)出100000的油費出來交稅,這個調(diào)出來的油費交稅的分錄怎么寫?

84784954| 提問時間:2023 09/12 10:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是專票還是普通發(fā)票的,實際你們當時有支付嗎?
2023 09/12 10:28
郭老師
2023 09/12 10:28
這個都是實際的業(yè)務(wù)嗎?
84784954
2023 09/12 10:30
是真實業(yè)務(wù),專票,我們是一般納稅人
郭老師
2023 09/12 10:32
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費、查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款,貸銀行存款, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅,附加稅 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸銀行存款,然后把以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
84784954
2023 09/12 10:33
好的,謝謝老師!
郭老師
2023 09/12 10:35
不用客氣,工作愉快。
84784954
2023 09/12 10:38
那之前的這個不含稅金額,我已經(jīng)入成本了,還用調(diào)出來嗎?
郭老師
2023 09/12 10:39
你好,對的,是的,需要的賬上不用做處理的。
郭老師
2023 09/12 10:39
你只需要納稅調(diào)增就可以了。
84784954
2023 09/12 10:42
只管稅就行了?不用管那個不含稅的金額了嗎?
郭老師
2023 09/12 11:09
好對的,是的,是這么做的
84784954
2023 09/12 11:38
那我9月份又補了6月份的12萬的無票收入,那我記分錄的時候只記該交的銷項稅嗎?
84784954
2023 09/12 11:39
還記這12萬的無票收入嗎?
郭老師
2023 09/12 11:39
對的,是的,需要做無票收入。
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