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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司之前交的稅盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)268是不可以抵稅的,但被我之前月份做賬的時候抵了稅,現(xiàn)在跨月了可以怎么處理呢
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速問速答你好,你抵稅的時候是怎么做賬
2023 09/12 11:27
84784969
2023 09/12 11:39
借:管理費(fèi)用268
貸:銀行存款268
抵減增值稅應(yīng)納稅額時
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)268
貸:管理費(fèi)用268
老師我這邊報稅的時候也抵稅了
東老師
2023 09/12 11:39
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)-268
貸:管理費(fèi)用-268
84784969
2023 09/12 11:51
老師,那我報稅的時候多抵扣的稅款這個月怎么報稅呢
東老師
2023 09/12 11:53
那你是需要去修改之前的申報表
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