問題已解決

老師,我們公司之前交的稅盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)268是不可以抵稅的,但被我之前月份做賬的時候抵了稅,現(xiàn)在跨月了可以怎么處理呢

84784969| 提問時間:2023 09/12 11:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,你抵稅的時候是怎么做賬
2023 09/12 11:27
84784969
2023 09/12 11:39
借:管理費(fèi)用268 貸:銀行存款268 抵減增值稅應(yīng)納稅額時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)268 貸:管理費(fèi)用268 老師我這邊報稅的時候也抵稅了
東老師
2023 09/12 11:39
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)-268 貸:管理費(fèi)用-268
84784969
2023 09/12 11:51
老師,那我報稅的時候多抵扣的稅款這個月怎么報稅呢
東老師
2023 09/12 11:53
那你是需要去修改之前的申報表
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