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老師您好,公司購買的庫存商品贈(zèng)送給別的單位,怎么賬務(wù)處理?

84785012| 提問時(shí)間:2023 09/12 12:38
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,是用于招待嗎?
2023 09/12 12:40
84785012
2023 09/12 12:42
要打通關(guān)系
小寶老師
2023 09/12 12:44
那就直接計(jì)入招待費(fèi)用。(一)購入時(shí)? ? ? 借:庫存商品 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ?貸:銀行存款等 (二)用于招待時(shí)? 借:管理/銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? 貸:庫存商品 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84785012
2023 09/12 14:31
沒有抵扣稅金怎么做賬了
小寶老師
2023 09/12 14:32
抵扣金額沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),分錄還是那一個(gè)。,把最后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出刪掉就可以。
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