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7月交了辦公室物業(yè)費1000元,銀行付款并取得了專票,當(dāng)月因不交增值稅就沒有認(rèn)證。 7月取得這張專票時,月末該如何結(jié)轉(zhuǎn)這個進(jìn)項稅呢? 8月認(rèn)證的時候,這筆進(jìn)項稅分錄又怎么做呀?

84784955| 提問時間:2023 09/13 17:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
七月份的時候做的應(yīng)交稅費待認(rèn)證, 八月份借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證 七月份做待認(rèn)證里面不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 09/13 17:06
84784955
2023 09/13 17:15
好的謝謝老師
郭老師
2023 09/13 17:17
不用客氣,工作愉快。
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