問題已解決
我們是民間非營利組織,然后當(dāng)初注冊資金有3萬,然后后期需要支出的時候直接從這塊注冊資金里面出掉了可以嗎?
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速問速答你好,是可以用這個資金支付的
2018 01/19 11:23
84784954
2018 01/19 11:44
老師,這個不算抽逃資金吧
鄒老師
2018 01/19 11:46
你好,不屬于抽逃出資的
84784954
2018 01/19 13:11
請問老師法人租了一大片場地,然后分一小部分出租給我們,他是跟居委會租的,他們給他開發(fā)票,現(xiàn)在我們也想拿到租賃發(fā)票,這個是誰給我們呢?
鄒老師
2018 01/19 13:16
你好,找法人代表給單位開具租金發(fā)票
84784954
2018 01/19 13:36
老師,法人公司沒有出租房屋這塊業(yè)務(wù)怎么辦?
鄒老師
2018 01/19 13:37
你好,是法人個人去給公司代開租金發(fā)票
84784954
2018 01/19 14:01
老師,這樣稅費高嗎??需要什么材料呢
鄒老師
2018 01/19 14:04
你好,稅局會根據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)定的征收率征收相關(guān)稅款
材料就是法人代表身份證,租賃合同,你公司開票資料
84784954
2018 01/19 14:07
不是法人公司給我們開的發(fā)票嗎??為什么是個人??他們是以公司名義出租給我們
鄒老師
2018 01/19 14:14
你好,以公司名義出租給你們 就需要以公司名義開具發(fā)票的
我之前是根據(jù)法人租了一大片場地,然后分一小部分出租給我們,這個判斷是個人出租,而不是公司出租
84784954
2018 01/20 09:26
請問下老師,我們單位16年多提了費用,稅費少交了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),要怎么辦呢16年做的是虧損虧的有點多
鄒老師
2018 01/20 09:31
你好,在做16年匯算清繳對多提的費用做納稅調(diào)整增加處理
84784954
2018 01/20 09:54
老師我不懂怎么做納稅調(diào)增
鄒老師
2018 01/20 09:59
你好,比如你費用正常是100,你多計提了20,你賬面按120扣除,匯算清繳對20的部分做納稅調(diào)整增加處理
84784954
2018 01/20 10:14
老師,16年所得稅匯算的時候填錯了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局改下
鄒老師
2018 01/20 10:20
你好,可以去稅局做匯算清繳更正申報的
84784954
2018 01/20 10:29
老師您覺得做納稅調(diào)增好,還是去改報表好呢
鄒老師
2018 01/20 10:30
你好,做匯算清繳更正申報
84784954
2018 01/20 10:33
因為是16年錯了,這樣去找稅務(wù)局會不會被他說,怎么現(xiàn)在才來更正??
鄒老師
2018 01/20 10:34
你好,可能會被說,但是錯誤了還是需要做更正申報的
84784954
2018 01/20 10:37
老師,請問下我們有一筆收入,費用只有發(fā)放工資還有一些基本開辦費這樣,然后發(fā)工資又部分是給老師的錢,這些是不是只要做個工資表就可以<br>
鄒老師
2018 01/20 10:38
你好,針對工資方面的支出,做工資表做計提,支付分錄就是了
84784954
2018 01/20 11:01
老師,員工工資有申報個稅,老師的沒有,因為是在外面聘請的
鄒老師
2018 01/20 11:02
你好,那聘請的老師有給你單位提供勞務(wù)費發(fā)票嗎
84784954
2018 01/20 11:09
沒有,這個要怎么做呢
鄒老師
2018 01/20 11:11
你好,你需要讓對方提供勞務(wù)費發(fā)票,你單位才可以作為成本核算的
84784954
2018 01/20 11:24
老師,我想問下,當(dāng)初我們注冊資本是3萬法人打了6萬,然后后面把錢轉(zhuǎn)給你別的公司借給他,過了半年那家公司一半還銀行存款,一半還現(xiàn)金給我們了,這樣可以不
鄒老師
2018 01/20 11:26
你好,償還借款最好是通過銀行,因為現(xiàn)金償還是容易引起懷疑真實性的
84784954
2018 01/20 11:38
請問老師,法人之前轉(zhuǎn)入3萬注冊資金,然后又轉(zhuǎn)了3萬借本單位使用,后面有其他公司借走6萬過個2個月歸還,一半給現(xiàn)金,一半給銀行存款<br>
84784954
2018 01/20 11:38
這樣可以嗎
鄒老師
2018 01/20 11:42
你好,償還最好是通過銀行,而不要是現(xiàn)金支付
84784954
2018 01/20 11:58
不老師,有三萬是他直接把錢給出納了,那應(yīng)該怎么做
鄒老師
2018 01/20 12:00
借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)收款
84784954
2018 01/20 12:03
老師,他給的現(xiàn)金直接給法人了,當(dāng)初法人一共給了6萬注冊資金是3萬,然后借款的那個人現(xiàn)金直接給法人了
鄒老師
2018 01/20 13:57
你好,應(yīng)當(dāng)是償還給公司,而不是給到法人代表
84784954
2018 01/20 22:53
請問老師我們7月份申請項目了,然后7月開發(fā)票給對方,那我當(dāng)月要計提嗎?8月份才到賬
鄒老師
2018 01/21 10:30
你好,7月份做收入分錄,借方做應(yīng)收賬款
8月份做收款分錄
84784954
2018 01/21 17:20
請問老師,我去年交地稅的時候少交了現(xiàn)在怎么辦
鄒老師
2018 01/21 17:33
你好,做補(bǔ)申報,補(bǔ)交相關(guān)稅款
84784954
2018 01/21 17:37
老師,要不要收滯納金?
84784954
2018 01/21 17:39
請問老師,我地稅少交了,然后要去稅務(wù)局重新申報少交的部分,請問,那我賬要怎么做?之前計提的金額比實際支付的更多,明天去稅務(wù)局更正,那我少交部分怎么補(bǔ)分錄補(bǔ)哪里呢?
鄒老師
2018 01/21 19:37
你好,只需要做補(bǔ)交稅款分錄
借;應(yīng)交稅費——相關(guān)稅種 貸;銀行存款
84784954
2018 01/21 21:02
您好老師,我們8月份購買了稅盤,然后10月份進(jìn)行了抵扣,那我抵扣的分錄再幾月份做呢,怎么做呢?小規(guī)模的民間非盈利組織
鄒老師
2018 01/22 08:31
你好,在10月份
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸;管理費用
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