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請問收款時做了未開票收入,后來又要開票,分錄怎么做

84785029| 提問時間:2023 09/13 22:19
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,一般情況下,后來開票時,貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,正數(shù),應交稅費,正數(shù)。
2023 09/13 22:25
84785029
2023 09/13 22:26
后來開票只開了其中一部分呢
王雁鳴老師
2023 09/13 22:27
同學你好,按這部分開票金額,做我上面的分就行了。
84785029
2023 09/13 22:27
為什么都是貸方呀,借方是什么
王雁鳴老師
2023 09/13 22:30
同學你好,因為原來做了主營業(yè)務收入,現(xiàn)在開票,只做收入,就行了。如果確實想做借方的話,可以考慮按如下分錄處理: 先做,借:應收賬款,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費,負數(shù), 再做,借:應收賬款,正數(shù),貸:主營業(yè)務收入,正數(shù),應交稅費,正數(shù)。
84785029
2023 09/13 22:36
借:銀行 負數(shù) 貸:主營-未開票 負數(shù) 借:銀行 正數(shù) 貸:主營-開票 正數(shù)
84785029
2023 09/13 22:36
這樣可以嗎
王雁鳴老師
2023 09/13 22:57
同學你好,這樣也可以的。
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