問題已解決
我去年有張電費發(fā)票2071.8是員工報銷形式入賬的,當時是按報銷金額2000入賬的,上月跟對方賬務對不起來才發(fā)現(xiàn),然后對方開了一張2000整的,我現(xiàn)在要替換掉去年的這張發(fā)票,要怎么處理這個賬務呢
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速問速答你好,去年你怎么做的賬務處理?
2023 09/14 15:40
84785028
2023 09/14 16:01
去年是借:管理費用水電費? ?貸:銀行存款
郭老師
2023 09/14 16:04
也就是多的那一部分沒有做是嗎?那你借其他應付款貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤,貸期的應付款金額都是2000。
84785028
2023 09/14 16:10
嗯嗯是的,但是電費是按實際給我們開的,所以對方?jīng)]有沖紅,上月單獨開了張2000的給我,我再去把去年的那個發(fā)票重新入賬
郭老師
2023 09/14 16:13
嗯,可以的,可以這么做的,因為他對方開了負數(shù)發(fā)票就不給你了。
84785028
2023 09/14 16:27
主要是那個發(fā)票是員工報銷形式的,打給員工兩千,發(fā)票是多開了但是入賬去年只能以2000入
郭老師
2023 09/14 16:28
寫了你看一下的。分錄我也給你寫了。
84785028
2023 09/14 16:44
在哪里呀 老師
郭老師
2023 09/14 16:46
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤,貸期的應付款金額都是2000。未讀
2023-09-14 16:04
郭老師
2023 09/14 16:47
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤,貸期的應付款金額都是2000。未讀
2023-09-14 16:04
84785028
2023 09/14 17:03
直接做兩筆相反的分錄嗎?可以幫忙解釋下嘛
郭老師
2023 09/14 17:04
對的,是的,是這么做的。第一個是紅沖之前開錯的的,第二個是做發(fā)票的。
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