問題已解決
公司買了車子,但是不是掛的公司的名,是公司每月轉(zhuǎn)車貸到某一個人去還款,這筆賬怎么做
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速問速答可以算作租賃來處理
2023 09/15 10:01
84784992
2023 09/15 10:10
之前會計做的其他應收賬款
小寶老師
2023 09/15 10:10
還會收回來嗎?那么
84784992
2023 09/15 10:13
應該是不會收回來了,我認為是不是之前這個人有掛其他應收款的往來,就直接做負數(shù)掛上了
小寶老師
2023 09/15 10:15
處理是不合適的,賬就做不平了。
84784992
2023 09/15 10:19
那我現(xiàn)在要怎么更正做賬呢
小寶老師
2023 09/15 10:23
您現(xiàn)在知道具體差異原因嗎
84784992
2023 09/15 10:28
之前會計做賬很籠統(tǒng),像這種要掛其他應付的都沒有這個科目,應收賬款其他應收款都是把所有的集齊一起都沒有分明細
小寶老師
2023 09/15 10:29
那這賬夠亂的喲。哦哦
84784992
2023 09/15 10:32
如果我現(xiàn)在掛這個人的其他應收款,但是車子又是公司股東的,后期怎么沖這個其他應收款呢,我把7月之前的做了一個明細科目后面再沖銷,之后的分明細出來
小寶老師
2023 09/15 10:33
這賬務就根本不能這么做,公司沒有擁有車輛的所有權,但是要支付車輛使用費用,應該掛入其他應付款,按照租賃記錄相關費。
84784992
2023 09/15 10:35
就是說我現(xiàn)在的賬務處理是借車輛租賃費貸其他應付,然后借其他應付貸銀行存款
小寶老師
2023 09/15 10:36
是的,是的,是這樣子的,然后同時要記錄相關費。
84784992
2023 09/15 10:40
還有哪些相關費用
小寶老師
2023 09/15 10:42
我是說您支付給對方款的時候,應該先計入費用,貸方是其他應付款,付款的時候借其他應付款貸銀行存款。
84784992
2023 09/15 10:50
是的,我做了借管理費用租賃費貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款
小寶老師
2023 09/15 10:51
的這樣子賬就平了。
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