問題已解決

我們收到對方公司一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,抵扣了,次月退回一部分產(chǎn)品,我們也給對方開了紅字發(fā)票申請單,但是對方?jīng)]有開具紅字發(fā)票,申請單我們也沒作廢,是不是這個(gè)退票金額,在申報(bào)增值稅的時(shí)候直接體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄呢?

84784984| 提問時(shí)間:2023 09/16 14:00
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué)你好,是的,這個(gè)退票金額,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,直接體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄。
2023 09/16 14:01
84784984
2023 09/16 14:08
謝謝老師,但是對方?jīng)]有開紅字發(fā)票
王雁鳴老師
2023 09/16 14:09
同學(xué)你好,對方?jīng)]有開紅字發(fā)票,可以先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。等開了紅字發(fā)票,就不處理了。
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