問題已解決
老師,請教一個問題,就是以前做的銷項稅額的分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時做的銷項分錄的數(shù)據(jù)與增值稅申報表相差一點點。這該如何去調(diào)整了?
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速問速答為啥會差呢?做賬錯誤還是系統(tǒng)計算誤差?
2023 09/16 15:25
84784950
2023 09/16 15:27
當(dāng)時應(yīng)該是我填申報表的數(shù)據(jù)時,沒注意,相差了1.46。然后我憑證的數(shù)據(jù)是對的。這個情況我怎么調(diào)整
家權(quán)老師
2023 09/16 15:28
這個需要更正申報的,申報表不能出錯
84784950
2023 09/16 15:28
申報表多出了1.46。時間隔得太久了
家權(quán)老師
2023 09/16 15:29
那么差額就計入管理費用-其他費用
84784950
2023 09/16 15:30
哦,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 09/16 15:30
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
84784950
2023 09/16 15:43
麻煩你具體說一下借貸方得分錄嗎?
家權(quán)老師
2023 09/16 15:46
使用那個管理費用,把你的稅費科目沖平就是
84784950
2023 09/16 15:51
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2023 09/16 15:52
不客氣,祝你工作順利!
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