問題已解決
代銷合作怎么做賬,貨款對方轉(zhuǎn)過來了。



同學(xué),你好
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
2023 09/18 11:01

84785003 

2023 09/18 11:02
之前做的預(yù)收款

小菲老師 

2023 09/18 11:03
同學(xué),你好
之前的分錄發(fā)一下

84785003 

2023 09/18 11:04
還有也沒有做委托代銷商品,庫存商品這一步

小菲老師 

2023 09/18 11:05
同學(xué),你好
你之前的分錄發(fā)一下

84785003 

2023 09/18 11:20
收到代銷款
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
報稅轉(zhuǎn)收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項)
轉(zhuǎn)代銷服務(wù)費給對方,沒拿票之前
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
拿到服務(wù)費發(fā)票
借:銷售費用_服務(wù)費
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
貸:預(yù)付賬款

小菲老師 

2023 09/18 11:21
同學(xué),你好
你這個分錄寫的很好呀

84785003 

2023 09/18 11:23
但是我這樣做是不是不合理呀

84785003 

2023 09/18 11:25
成本結(jié)轉(zhuǎn)我直接做
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
看百度的又不是這樣

小菲老師 

2023 09/18 11:25
同學(xué),你好
收到代銷款,這部分錢是不是要全額打給對方,你們只是提供服務(wù),代收代付,不涉及買貨賣貨,對嗎??

84785003 

2023 09/18 11:26
我們是委托方的

小菲老師 

2023 09/18 11:28
同學(xué),你好
成本結(jié)轉(zhuǎn)我直接做
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
可以不通過委托代銷商品這個科目

84785003 

2023 09/18 11:30
那我這樣做賬對不對啊

小菲老師 

2023 09/18 11:31
同學(xué),你好
是可以的
