問題已解決
公司9月銷售產品100萬,已經把發(fā)票開給買方了,買方也把貨款打進來了。但是貨物我們需要2個月才能完全生產出來,也就是說到11月才能把貨物交齊給買方。這時候開票怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
借:應收賬款
貸:預收賬款
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
可以這樣寫分錄的哈
2023 09/19 21:58
84785037
2023 09/19 22:00
那先不確認收入,等 11月貨物交齊了再確認收入,結轉成本??
bamboo老師
2023 09/19 22:00
是的??11月貨物交齊了再確認收入,結轉成本
84785037
2023 09/19 22:08
如果預收賬款金額過大,會有稅務風險嘛?
bamboo老師
2023 09/19 22:09
當年內 一般沒什么問題哈
閱讀 292