問題已解決

公司9月銷售產品100萬,已經把發(fā)票開給買方了,買方也把貨款打進來了。但是貨物我們需要2個月才能完全生產出來,也就是說到11月才能把貨物交齊給買方。這時候開票怎么做賬?

84785037| 提問時間:2023 09/19 21:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:應收賬款 貸:預收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 可以這樣寫分錄的哈
2023 09/19 21:58
84785037
2023 09/19 22:00
那先不確認收入,等 11月貨物交齊了再確認收入,結轉成本??
bamboo老師
2023 09/19 22:00
是的??11月貨物交齊了再確認收入,結轉成本
84785037
2023 09/19 22:08
如果預收賬款金額過大,會有稅務風險嘛?
bamboo老師
2023 09/19 22:09
當年內 一般沒什么問題哈
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