问题已解决

老師,發(fā)現(xiàn)2022年有一筆工資計(jì)提錯(cuò)誤了,應(yīng)該是借管理費(fèi)用30801.25,貸應(yīng)付職工薪酬30801.25,我寫成了貸應(yīng)付職工薪酬32580.5?然后我該怎么調(diào)整

84785040| 提问时间:2023 09/20 09:33
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,那您更正即可,也影響損益?
2023 09/20 09:34
84785040
2023 09/20 09:35
怎么更正?
小林老師
2023 09/20 09:38
借以前年度損益調(diào)整-差額部分,貸應(yīng)付職工薪酬工資-差額部分
84785040
2023 09/20 09:41
那我發(fā)放那邊寫的借應(yīng)付職工薪酬32580.5?怎么調(diào)整
小林老師
2023 09/20 09:59
那您多發(fā)部分是準(zhǔn)備如何處理?收回還是以后少發(fā)
小林老師
2023 09/20 09:59
個(gè)人所得稅如何申報(bào)?
84785040
2023 09/20 10:00
以后少發(fā),個(gè)人所得稅如實(shí)申報(bào)的啊
小林老師
2023 09/20 10:03
那就不需要處理了,這個(gè)分錄就行
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