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老師這張22年的發(fā)票紅沖了,又重開了怎么做
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速問速答先做一個負數(shù)的收入分錄,再做一筆按發(fā)票做的正數(shù)的收入分錄。
2023 09/20 10:48
84784982
2023 09/20 10:50
老師這不是收入喲
84784982
2023 09/20 10:52
是別人開給我們的發(fā)票,沖紅給我們重開了
玲老師
2023 09/20 10:53
那你就把原來入賬的分路紅沖。然后再按照新的發(fā)票重新入賬。
原來如果是專用發(fā)票,還需要填寫增值稅表2進項轉(zhuǎn)出。
84784982
2023 09/20 10:54
是當(dāng)年他們做的分錄,然后這個月紅沖了,我在做申報的時候,申報表里有個進項稅額轉(zhuǎn)出,為什么這個要做進項稅額轉(zhuǎn)出呢?搞不懂了,
玲老師
2023 09/20 10:55
因為你原來的鑰匙專用發(fā)票的話,要是紅沖了,那不就需要進項轉(zhuǎn)出嗎?看一下你原來的發(fā)票是不是專用發(fā)票有沒有抵扣?
84784982
2023 09/20 11:02
這發(fā)票22年4月開的是專票呀,那管理費用是不是要改成,以前年度損益調(diào)整呢?還是不用呢?
玲老師
2023 09/20 11:06
你好 不用 直接記當(dāng)期管理費用就可以?
84784982
2023 09/20 11:09
做這個分錄對不對呀?
玲老師
2023 09/20 11:10
分錄是對的??
,還需要填寫增值稅表2進項轉(zhuǎn)出。
84784982
2023 09/20 11:31
老師你是說的這個表嗎?我在做申報的時候就自動帶出來了進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)
玲老師
2023 09/20 11:33
是
一般是需要自己填寫的,如果你自動帶出來了,進項轉(zhuǎn)出的,那你就不用填寫了。
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