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老師,調(diào)整的增值稅計(jì)入到營業(yè)外支出,這種的營業(yè)外支出能企業(yè)所得稅稅前扣除嗎 比如財(cái)務(wù)軟件的增值稅是500,實(shí)際增值稅報(bào)表是500.12,實(shí)際多交了0.12,計(jì)入營業(yè)外支出

84784970| 提問時(shí)間:2023 09/21 17:30
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這種記入營業(yè)外支出的不能稅前扣除,但是也沒啥影響,金額很小
2023 09/21 17:31
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