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老師 想問一下 已抵扣的專票 貨款已付 銷貨方開了紅字發(fā)票 購貨方要怎么做賬務(wù)處理

84784988| 提問時(shí)間:2023 09/22 13:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
購貨方已認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票,需要開具紅字發(fā)票,購貨方的賬務(wù)處理如下: ● 借:原材料/庫存商品(紅字) 、應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字)。 購貨方收到銷售方開具的紅字發(fā)票,需要根據(jù)紅字發(fā)票的記賬聯(lián),做與原來分錄一致的負(fù)數(shù)或紅字分錄進(jìn)行沖減,借:銀行存款/應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)或紅字、貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)或紅字、貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù)或紅字
2023 09/22 13:20
84784988
2023 09/22 13:29
老師 那我是否同樣還要再做一筆藍(lán)字 但是這筆貨款已經(jīng)支付了 我再做一筆藍(lán)字 應(yīng)付款不是重復(fù)增加了嗎
樸老師
2023 09/22 13:32
紅沖了之后再做就可以
84784988
2023 09/22 13:46
那銀行存款那部要怎么做呢?
樸老師
2023 09/22 14:04
同學(xué)你好 銀行存款不用紅沖,做相反的就可以
84784988
2023 09/22 14:05
但實(shí)際他們款沒有退回來
樸老師
2023 09/22 14:08
那你就做借應(yīng)收賬款
84784988
2023 09/22 14:10
應(yīng)收?但這筆錢我本來也是要付給人家的
84784988
2023 09/22 14:11
他只是發(fā)票開錯(cuò)了 重新開 所以才把那張紅票沖了 重新開了一張正確的過來
樸老師
2023 09/22 14:13
不是還得做藍(lán)字分錄嗎 那你用借方應(yīng)付
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