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去年2筆勞務(wù)費支出1000,當(dāng)時會計記賬是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 借:應(yīng)付職工薪酬1000 貸:銀行存款1000 但是這個勞務(wù)費當(dāng)時退回來了一筆500 會計記賬是: 借:銀行存款:500 貸:其他應(yīng)付款-個人500 所以這個其他應(yīng)付款一直掛著,是不是賬錯了?我現(xiàn)在怎么調(diào)?

84784954| 提問時間:2023 09/22 14:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好以后錢還支付嗎?
2023 09/22 14:17
84784954
2023 09/22 14:18
不支付了,就是去年就已經(jīng)這500返回來了
郭老師
2023 09/22 14:20
借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付的工薪酬,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
84784954
2023 09/22 14:57
這個去年的匯算清繳不是已經(jīng)過了嗎?
郭老師
2023 09/22 14:59
對的,是的,你可以去修改的。
84784954
2023 09/22 14:59
過了怎么修改? 找稅局去修改?
郭老師
2023 09/22 15:00
的稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或者作廢申報,你試一下能修改吧,修改不了的話就去稅務(wù)局。
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